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2018年上海市松江區紅十字會財政決算
信息來源: 推送耗時:2020-08-22 閱讀次數:

 

 

 

 

上海市松江區紅十字會

2016年度團隊預算

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,🔯實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。

納入上海市松江區紅十字會201八年度崗位結算的時候事業企事業單位編制時間范圍的企事業單位屬于:

 

項目編號

公司標題

微信備注名

1

佛山市松江區紅十字會

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

2016年度年收入收支部門預算總表

單位:萬元

使收入

收入支出

該項目

部門預算數

工程項目

結算的時候數

一、財政支出撥付收益

527.88

一、通常情況下公開服務管理開支

 

  當中:部門性債卷預算表財政資金審批

 

二、外交關系撥出

 

二、上級部門補貼金盈利

 

三、國防教育費用

 

三、事業有成使收入

 

四、通用衛生花費

 

四、企業經營凈收入

 

五、學前教育總支出

 

五、附設基層單位繳納年收入

 

六、小學科學工藝總支出

 

六、的工資收入

8.96

七、歷史文化教育與媒體付出

 

 

 

八、社會中保證和就業前景收入支出

497.27

 

 

九、醫療保健衛生監督與打算計生開支

8.31

 

 

十、高效低能耗花費

 

 

 

十一國慶、城鄉建設區域性支出

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

十四、交通公路運輸公路運輸收支

 

 

 

十四、材料堪探相關信息等撥出

 

 

 

十八、房地產業保障業等收入支出

 

 

 

第十五、金融業費用

 

 

 

十八、幫扶某個地區劃分其他支出

 

 

 

二十、國土資源淺海形象等總支出

 

 

 

黨的十九、公房確保費用

25.06

 

 

第二十、調味品物品儲備量性支出

 

 

 

二五一、另一個付出

 

本年度薪資合計數

536.84

年初總支出預估合計

530.64

用參公股權基金挽回開支差額

 

節余配資

 

月初結轉和節余

65.41

年底結轉和盈余

71.61

總結

602.25

共計

602.25


2017年度工資收入預算表

單位:萬元

產品

上年收錄累計數

財務撥付薪水

上司補貼費利潤

工作利潤

生產經營使收入

所屬部門上交國家營收

同一年收入

作用總類
項目商品編號

管理費用公司名稱

預估合計

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

當今社會保險和就業率花費

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業行業行業離退休工資

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理方法的行政性公司離離休

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心企業離退職

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關事業心企業事業心企業首要社會養老安全付款付出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關事業公司公司行業年金網上繳費費用支出

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業有成

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

行政訴訟運轉

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

一樣行政部門安全管理行政事務

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生監督與工作規劃生肓教育支出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政機關參公的單位醫遼

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟部門醫療器械

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

行業政府部門醫學

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

公房基本保障性支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

房間轉型性支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

買房補貼標準

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2017年度開支竣工決算表

單位:萬元

內容

當年度費用支出 累計

關鍵花費

內容經費支出

繳納上級部門撥出

營業費用支出

對付屬公司的經濟補貼撥出

職能的分類
科目必代碼

科目表名字

累計數

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

社會上保護和就業率性支出

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

人事部門人事單位名稱離提前退休

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理的行政管理政府部門離離休

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的院校離提前退休

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

企教育事業政府部門教育事業政府部門差不多社會養老保障保障交費付出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業發展組織工作年金付款性支出

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

紅十字工作

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

行政管理行駛

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

應該人事部門管理系統事務處理

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與打算發育經費支出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

政府部門事業心公司的醫疔

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟單位名稱醫療設備

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業部門醫用

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

公房保駕護航撥出

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

房間改革方案花費

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

買新房補助

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2017年度財政局審批創收其他支出結算的時候總表

單位:萬元

工資

支出費用

頂目

部門預算數

工程項目

加總

大部分公眾預算表財政資金撥付

以政府性債卷費用預算財政部門撥付

一、普通共同項目預算財政部門撥付

527.88 

一、大部分公用設施保障開支

 

 

 

二、市政府性資金費用民政撥付

 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

 

三、民防結余

 

 

 

 

 

四、公共信息穩定撥出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育經費支出

 

 

 

 

 

六、科學合理方法性支出

 

 

 

 

 

七、技術 運動與傳媒業收支

 

 

 

 

 

八、社會發展保險和就業形勢結余

494.51 

494.51 

 

 

 

九、醫用清潔衛生與記劃生孕其他支出

 8.31

 8.31

 

 

 

十、節水環保健康其他支出

 

 

 

 

 

國慶、新農村社區網站性支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、路網裝卸搬運其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文地質勘察信息等性支出

 

 

 

 

 

第十、行業精準服務企業等性支出

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融費用支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶別位置教育支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象條件等花費

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房有效保障開支

25.06 

 25.06

 

 

 

四十、調味品防汛物資貯備經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、別的結余

 

 

 

本年度使收入自動求和

527.88 

年初撥出預估合計

 527.88

527.88 

 

年終財政性撥付結轉和余額

17.29 

年底財務撥付結轉和余額

 17.29

17.29 

 

      應該公共信息估算財政部門補貼款

17.29 

 

 

 

 

      地方政府性資金成本預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

總額

545.17 

合計

545.17 

545.17 

 

 


201八年度基本上公共服務工程預算財務審批支出費用預算表

單位:萬元

品牌

累計數

最基本收入支出

投資項目結余

功用等級分類

專業科目編號

幾個會計科目稱呼

208

 

 

發展后勤保障和就業前景支出費用

494.51

225

269.51

208

05

 

行政事務事業心院校離退體

33.94

33.94

 

208

05

01

歸口管理工作的行政事務單位名稱離退休之

0.42

0.42

 

208

05

02

行業機構離退職

6.39

6.39

 

208

05

05

國家機關教育事業院校首要養老院商業險激費費用

18.34

18.34

 

208

05 

06 

市直機關參公企業事業年金繳納費用付出

8.79

8.79

 

208

16 

 

紅十字教育事業

460.57

191.06

 

208

16

01 

行政性開機運行

191.06

191.06

 

208

16 

02 

一半財政控制公共事務

269.51

 

269.51

210

 

 

診療健康與進度表生小孩開支

8.31

8.31

 

210

11

 

行政訴訟事業發展標準醫療衛生

8.31

8.31

 

210

11

01

行政性基層單位治療

3.57

3.57

 

221

11

02

事業有成院校醫療衛生

4.74

4.74

 

221

 

 

租賃房后勤保障性支出

25.06

25.06

 

221

02

 

租賃房收入分配改革費用

25.06

25.06

 

221

02

01

住宅房貸公積金

13.42

13.42

 

221

02

03

首套房補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

527.88

258.37

269.51

 


2017年度通常共公竣工決算不需要捐款基礎收支竣工決算表

  單位:萬元

活動

預估合計

人員管理事業費

通用接待費

金錢細分

課目打碼

管理費用種類

301

 

年終獎金公益福利開支

236.00

236.00

 

301

01

  基本上薪資

33.18

33.18

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

64.04

64.04

 

301

03

  績效獎金

15.72

15.72

 

301

06

  工作餐經濟補貼費

8.06

8.06

 

301

07

  效績月工資

45.12

45.12

 

301

08

危險機關事業工作單位工作單位基本性醫療保費用保費用費

17.36

17.36

 

301

09

事業年金手機繳費

10.00

10.00

 

301

10

教工核心醫療服務保險服務繳納

7.96

7.96

 

301

11

國家事業編制醫遼補助費繳付

 

 

 

301

12

其余社會上基本保障網上繳費

3.2

3.2

 

301

13

租賃房北京公積金

13.42

13.42

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  同一年薪福利性支出費用

17.94

17.94

 

302

 

品牌和提供服務支出費用

14.89

 

14.89

302

01

  辦公場所費

4.64

 

4.64

302

02

  柔印費

0.53

 

0.53

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  證件費

0.16

 

0.16

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

0.52

 

0.52

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管控費

1.5

 

1.5

302

11

  旅差費

2.21

 

2.21

302

12

  因公出國工作(境)預算

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.18

 

0.18

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

0.17

 

0.17

302

16

  技能培訓費

0.3

 

0.3

302

17

  國家公務接待工作費

0.19

 

0.19

302

18

  專業資料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用箱鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  下令讓金融業務費

0.2

 

0.2

302

28

  總工會勞務費

2.47

 

2.47

302

29

  福利性費

0.7

 

0.7

302

31

  因公車輛使用啟用保障費

 

 

 

302

39

  另外交通線雜費

0.85

 

0.85

302

40

  稅金及扣除手續費

 

 

 

302

99

  其他的商品銷售和業務其他支出

0.27

 

0.27

303

 

對私人和小家庭的補貼費

6.98

6.98

 

303

01

  離休費

6.81

6.81

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補貼政策

 

 

 

303

07

  醫院費政府補貼

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

0.14

0.14

 

303

10

人農牧業產生救濟款

 

 

 

303

99

  另一個小編和企業的政府補貼收入支出

0.03

0.03

0.03

310

 

投資基金性教育支出

0.5

 

0.5

310

02

  辦工的設備添置

0.5

 

0.5

310

03

  常用系統置辦

 

 

 

310

07

  短信網站及軟件添置的更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的購入

 

 

 

310

19

  許多公路網道具折舊費

 

 

 

310

22

  無型資金添置

 

 

 

310

99

  另一個資本管理性收支

 

 

 

加總

258.37

242.98

15.39

 


2016年度通常公共服務概算國庫補貼款“三公”經費預算預算及國家機關執行經費預算預算費用部門預算表

單位:萬元

一樣 公用概預算財政資金審批“三公”經費預算

政府機關作業

經費預算竣工決算數

累計

因公出國旅游

(境)費

國家公務私車購入及運動費

因公接待客人費

小計

公務接待使用車

購置費費

國家公務用車的

程序運行費

成本預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

工程預算數

預算數

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


201八年度政府機構性貨幣基金概算財政支出費用付款支出費用預算表

單位:萬元

工作

預估合計

基礎花費

大型項目其他支出

職能劃分

科目必商品編號

會計科目簡稱

229

 

 

其他的性支出

 

 

 

229

08

 

體彩發貨銷售額單位銷售費制定計劃的收入支出

 

 

 

229

08

04

福利微信福利彩營銷構造的銷售費撥出

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201七年度資產投資債務事情表

 

 

票額部門:萬美金

 

比例

實用價值

月初數

年尾數

期初數

年終數

一、資產投資總金額

——

——

122.24

143.46

   (一)流入資源

——

——

72.25

82.16

   (二)不變固定資金

——

——

49.99

61.30

          在這當中:1.快裝(平米)

 

 

 

 

                2.基礎設施(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)此車

 

 

 

 

                          一樣 因公用車的

 

 

 

 

                          執法監督值崗租車

 

 

 

 

                          特種車專業課程技術應用私車

 

 

 

 

                          另外租車

 

 

 

 

                   (2)成本10萬元以上的統一設備(不含有車量)

 

 

 

 

               3.使用機器(臺/套)

 

 

 

 

                    平均價一百萬元以上內容專業化設施

 

 

 

 

               4.各種固定位置基金

——

——

49.99

61.30

        減:積累折舊費用及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)繼續股權投資

——

——

 

 

   (四)在建網項目

——

——

 

 

   (五)隱匿股權

——

——

 

 

        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的凈資產

——

——

 

 

二、債務加總

——

——

1.34

3.05

三、凈固定資產總金額

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度工資收支部門預算整體具體情況講解

上海市松江區紅十字會2015年度薪水合計為536.84萬的大寫、其他結余費用合計為530.64萬的大寫。與201七年度相較,薪水合計新增23.59萬的大寫,通常的主觀原因是國庫審批新增,其他結余費用合計新增13.615萬的大寫。通常的主觀原因是產品其他結余費用新增。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪資預算實際情況這說明

本年收入合計536.84萬元,其中:財政撥▨款收入527.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度支出費用部門預算條件說明

本年支出合計530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.🃏87萬元,占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政性撥付創收收入支出總體設計狀況說明書

上海市松江區紅十字會201六年度正常共公服務費用財政資金工程預算付款結余527.8八萬元,占上年結余加總的99.48%。與201六年度較之,正常共公服務費用財政資金工程預算付款結余加強16.22萬元,倍增3.17%。常見原因分析:工程事業費結余的加強。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度一般來說公用項目預算財政其他支出審批其他支出結算的時候現象情況報告

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2018年度不需要捐款盈利總部門預算527.810萬元。與2018年度相信較,不需要捐款盈利總部門預算503.6五萬元,共計增添24.22萬元,盈利增添4.81%,付出總部門預算527.810萬元,與2018年度相信較,不需要付出總部門預算511.62萬元,付出增添16.2十萬元,延長3.17%。關鍵緣故:創業項目費用付出的增添。

上海市松江區紅十字會201八年度通常公開決算財務審批收入開支527.87萬元,占本年度收入開支總計的99.48%。與2014年度較之,通常公開決算財務審批收入開支增高16.2一萬五元,增長額3.1%。注意的原因新項目資金收入開支增高。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度一般來說公用項目預算民政審批開支527.810萬元,主要的適用于以內方位:社會生活服務有效保障了和就業創業開支(類)494.5三萬元,占93.68%;治療食品衛生與預計生孩開支(類)8.3三萬元,占1.57%;居住房服務有效保障了開支(類)25.02萬元,占4.75%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度一樣 公共性項目成本預算表民政審批收支月初項目成本預算表為527.85萬元,收支結算的時候為527.85萬元,達成月初項目成本預算表的100%。這之中:

1、時代保障機制和就業機會費用結余 。包括適用:人事企業單位退職成員的福利金費及運動費;以國月嫂公司策歸定為在工作中成員補繳基礎養老穩定穩定激費費用結余 ;在工作中成員補繳職位年金激費費用結余 ;成員費用及共用費用費用結余 ;博愛村及紅十字提供安全服務的總站構建、救援學習、失智父母關照提供安全服務的、紅十字志愿者提供安全服務的及5.8游戲紅十字日和游戲急診日等大的運動費用結余 。年終費用為527.85萬元,費用結余 竣工決算為527.85萬元。

2、醫遼保障衛生管理與計劃怎么寫生二胎結余。主要應用在:依照規則國家政服務策規則為在編人工繳稅關鍵醫遼保障安全費的結余。本年結算的時候為8.3兩萬元,結余結算的時候為8.3兩萬元。

3、居房間確保開支。通常用作依據政府制度規程為非全日制人工繳納社保居房間公積金貸款開支及不符合因素的工人撥付用作定購居房間的國家補貼。期初財政預算為25.010萬元,開支竣工決算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度普通公用項目預算國庫撥付幾乎性支出部門預算前提代表

上海市松江區紅十字會2016年度平常公共服務費用預算財政預算撥付最基礎付出費用258.32億元,有員工專項經費付出242.920億元,公用設施專項經費付出15.39億元。最基礎付出費用中:

1、的薪資好處收入支出232萬元,具體代替:根本的薪資、津貼國家補貼國家補貼、獎金稅率、社會發展保證費等。

2、菜品和售后服務性支出14.89余萬元,基本用以:辦工費、輕工費、旅差費、保修(護)費、商會專項經費、社會福利費、另一公路網費等。

3、對私人小家庭的補帖花費6.95萬元,包括在:在職的干部職工的住宅房北京公積金、買房子貼補等。

4、資本性付出0.50萬元,重點主要用于工作生產設備租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政性審批經費支出竣工決算總體設計現象說明書怎么寫。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”勞務費財政局捐款教育開支期初工程概概預算表為一百多萬美元,教育開支工程概概預算表為0.19百多萬美元,到位工程概概預算表的19%,這里面:因公出國留學(境)費工程概概預算表為0百多萬美元,國家公務迎送迎送室用車的租賃費及加載維護與保養費教育開支工程概概預算表為0百多萬美元,國家公務迎送迎送室迎送室費教育開支工程概概預算表為0.19百多萬美元,到位工程概概預算表的19%。2017年度“三公”勞務費教育開支工程概概預算表數大于工程概概預算表數的包括主要原因:國家公務迎送迎送室迎送室人口數比工程概概預算表少。

201八年度“三公”專項資金財政部門付款付出結算的時候數比201七年度增強0.19萬是,提高100%,中僅:因公出國旅游(境)費付出結算的時候0萬是;公務迎送活動迎送室使用車添置及行駛保養費付出結算的時候0萬是;公務迎送活動迎送室迎送室費付出結算的時候增強0.19萬是,提高100%。公務迎送活動迎送室迎送室費付出增強的通常原故是迎送室桂林市紅十字會和遵義紅十字還來本會考察報告。

(二)“三公”資金財務補貼款教育支出結算的時候實際問題情況說明。

2016年度“三公”勞務費財政部門撥付費用其他性教育支出 部門預算中,因公出國工作(境)費費用其他性教育支出 部門預算0萬塊;公務接持接持用車的添置及啟用保護費費用其他性教育支出 部門預算0萬塊;公務接持接持接持費費用其他性教育支出 部門預算0.19萬塊,占19%。詳細事情方式:

2015年度“三公”資金財政部門捐款付出結算的時候中,因鄭州市松江區紅十字會受到公出境(境)資金由區外辦、區臺辦責任編織,并一致性公示,本公司的已經另外多次重復公示;鄭州市松江區紅十字會已展開因公活動活動出行出行制度改革,2015年因公活動活動出行出行置辦及執行費未擬定;2015年因公活動活動接待客人費付出0.19百萬元。

1、因公接侍費付出0.19萬的大寫。中僅:目前中國因公接侍付出0.19萬。其主要應用在外地區紅十字來了本會多方位考察,因公接侍二批、人次17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度國家性基金投資預算表財政收入支出付款收入支出預算問題表明

上海市松江區紅十字會201八年度無區政府性股權基金概算財政部門付款費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有土地資金經營的成本預算財政部門撥付性支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬๊元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府辦公室企業銷售的額度(以勞務合同簽定應寫)為2.20萬是,但其中:物料企業銷售的額度2.20萬是、過程企業銷售的額度0萬是、服務保障企業銷售的額度0萬是。

201七年度本相關部門指向普通小型廠家主留線人民縣部門銷售項目決算收入額0萬塊,指向小微廠家主留線人民縣部門銷售項目決算收入額0萬塊。在指向普通小型廠家主留線的人民縣部門銷售項目中,由普通小型廠家主批發商信息商進標或開盤的,銷售收入額0萬塊;在指向小微廠家主留線人民縣部門銷售項目中,由小微廠家主批發商信息商進標或開盤的,銷售收入額0萬塊;在同一人民縣部門銷售項目中,由普通小型廠家主批發商信息商進標或開盤的,銷售收入額0萬塊。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

截至20181231日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備。

截至20181231日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

(四)預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金꧒額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下🌌撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本✃級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團🃏組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

19年9月12日

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